| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4734 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO óleo do motor - óleo do motor Finalidade: PEÇAS CONSERTO Caminhão M. Benz/Atron - IVN9B45 | 51,20 | 51,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | FILTRO óleo do motor - óleo do motor Finalidade: PEÇAS CONSERTO Caminhão M. Benz/Atron - IVN9B45 | 51,20 | ||
| 15/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2021; | 51,20 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 4734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,20 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2025 ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793 | 51,20 | ||
| 16/07/2025 | TED DEVOLVIDA | -51,20 | ||
| TOTAL | 51,20 | 51,20 | 51,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||