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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4743 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE JUROS TAXA ADMINISTRAÇÃO PRO TRANSPORTES PARCELA 31/240 2.474,39 2.474,39
1.00 REFERENTE JUROS TAXA CRED PRO TRANSPORTES PARCELA 31/240 1.237,19 1.237,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 REFERENTE JUROS TAXA ADMINISTRAÇÃO PRO TRANSPORTES PARCELA 31/240 REFERENTE JUROS TAXA CRED PRO TRANSPORTES PARCELA 31/240 3.711,58
18/07/2025 REFERENTE JUROS TAXA ADMINISTRAÇÃO PRO TRANSPORTES PARCELA 31/240 REFERENTE JUROS TAXA CRED PRO TRANSPORTES PARCELA 31/240 3.711,58
18/07/2025 Pagamento de Empenho 4743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.711,58
TOTAL 3.711,58 3.711,58 3.711,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.