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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4761 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL CELOFANE 3,00 15,00
5.00 E.V.A GLITER 7,90 39,50
5.00 E.V.A SORTIDO 3,90 19,50
6.00 TOALHA TERMICA 19,90 119,40
2.00 PAPEL CELOFANE 4,90 9,80
5.00 PAPEL SULFITE A4 75G PCT 18,50 92,50
30.00 CAPA PARA ENCADERNACAO 5,00 150,00
10.00 COLA BASTÃO 1,25 12,50
1.00 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 34,90 34,90
5.00 LAÇO PRONTO 2,00 10,00
2.00 PAPEL SULFITE Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 13,50 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 PAPEL CELOFANE E.V.A GLITER E.V.A SORTIDO TOALHA TERMICA PAPEL CELOFANE PAPEL SULFITE A4 75G PCT CAPA PARA ENCADERNACAO COLA BASTÃO PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA LAÇO PRONTO PAPEL SULFITE Finalidade: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 530,10
TOTAL 530,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 530,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.