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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4765 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 02 CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café em pó solúvel Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó. Embalagem primária: vidros ou latas de 200g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. Finalidade: Atividades do Conselho Tutelar 23,95 23,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 Café em pó solúvel Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó. Embalagem primária: vidros ou latas de 200g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. Finalidade: Atividades do Conselho Tutelar 23,95
18/07/2025 Conforme DANFE Nº 01/748; 23,95
TOTAL 23,95 23,95 0,00
SALDO A PAGAR 23,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.