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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4833 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.80 JUTEX 23,90 162,52
4.18 TECIDO 100% ALGODÃO 24,90 104,08
1.25 Tecido 100% Algodão 31,90 39,88
0.60 TECIDO MALHA 32,90 19,74
3.00 ZIPER DESCARTÁVEL 6,90 20,70
90.00 TRANCILIM 1,00 90,00
2.30 TECIDO 69,90 160,77
1.00 UTENSÍLIOS PARA CASA DE MDF 29,90 29,90
1.00 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 16,90 16,90
2.00 TERMOLINA LEITOSA 12,90 25,80
1.00 TINTA PVA 250ML 24,90 24,90
1.20 JUTA 29,90 35,88
4.00 TECIDO 22,90 91,60
6.00 GUARDANAPO PARA DECOUPAGE 4,90 29,40
2.00 COLA G 24,90 49,80
1.00 AGULHA DE CROCHE 5,90 5,90
2.00 FIO DE MALHA FISCHER 25,90 51,80
0.60 TECIDO 100% ALGODÃO1 Finalidade: REF: COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPEUTICA 36,90 22,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 JUTEX TECIDO 100% ALGODÃO Tecido 100% Algodão TECIDO MALHA ZIPER DESCARTÁVEL TRANCILIM TECIDO UTENSÍLIOS PARA CASA DE MDF VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE TERMOLINA LEITOSA TINTA PVA 250ML JUTA TECIDO GUARDANAPO PARA DECOUPAGE COLA G AGULHA DE CROCHE FIO DE MALHA FISCHER TECIDO 100% ALGODÃO1 Finalidade: REF: COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA. RECURSO: OFICINA TERAPEUTICA 981,71
22/07/2025 EMPENHO A MAIOR -0,01
24/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/356; 981,70
28/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2025 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 981,70
TOTAL 981,70 981,70 981,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.