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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4907 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos e material permanente
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CADEIRA GIRATORIA 4016 conforme descrição do Termo de Referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA 565,00 1.695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 CADEIRA GIRATORIA 4016 conforme descrição do Termo de Referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA 1.695,00
12/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/4713; REF. EMPENHO 4907/2025 6431 - KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA 1.695,00
18/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2025 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA - 6431 1.695,00
TOTAL 1.695,00 1.695,00 1.695,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.