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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5100 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TAPETE PELO SINTETICO 515,00 515,00
1.00 TAPETE PELO SINT Finalidade: REF ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 65,80 65,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 TAPETE PELO SINTETICO TAPETE PELO SINT Finalidade: REF ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 580,80
31/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/1213; 580,80
05/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2025 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 580,80
TOTAL 580,80 580,80 580,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.