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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5142 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO EXTERNO 929,90 929,90
1.00 ROLAMENTO EMBREAGEM 107,00 107,00
1.00 ROLAMENTO UNIVERSAL 178,00 178,00
1.00 ROLAMENTO 19,70 19,70
1.00 PLATO EMBREAGEM 4.783,00 4.783,00
1.00 RETENTOR MOTOR Finalidade: REF PECAS TRATOR JD 5080E 241,00 241,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 DISCO EXTERNO ROLAMENTO EMBREAGEM ROLAMENTO UNIVERSAL ROLAMENTO PLATO EMBREAGEM RETENTOR MOTOR Finalidade: REF PECAS TRATOR JD 5080E 6.258,60
31/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/11102; 6.258,60
11/08/2025 Pagamento de Empenho 5142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.258,60
TOTAL 6.258,60 6.258,60 6.258,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.