Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5186 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA + TAMPA 1 POSTO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
MODULO TOMADA |
9,50 |
9,50 |
1.00 |
PLAFON PLÁSTICO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
LÂMPADA 50W |
45,00 |
45,00 |
6.00 |
FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL |
8,00 |
48,00 |
1.00 |
PLUG MACHO
Finalidade: Taluã solicitou |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
CAIXA + TAMPA 1 POSTO MODULO TOMADA PLAFON PLÁSTICO LÂMPADA 50W FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL PLUG MACHO
Finalidade: Taluã solicitou |
130,50 |
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31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61880582; |
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130,50 |
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07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.