Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
Número do empenho: | 5274 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | Balões - látex de borracha natural, cores: azul, amarelo, verde, vermelho, rosa, preto, branco, dourado, laranja, marrom. Tamanho 07 - Balões - látex de borracha natural, cores: azul, amarelo, verde, vermelho, rosa, preto, branco, dourado, laranja, marrom. Tamanho 07 | 4,90 | 147,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/07/2025 | Balões - látex de borracha natural, cores: azul, amarelo, verde, vermelho, rosa, preto, branco, dourado, laranja, marrom. Tamanho 07 - Balões - látex de borracha natural, cores: azul, amarelo, verde, vermelho, rosa, preto, branco, dourado, laranja, marrom. Tamanho 07 | 147,00 | ||
TOTAL | 147,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 147,00 |