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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5600 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 REBITE LATAO P/ LONA FREIO 0,41 26,24
1.00 ARRUELA VEDACAO 26MM 3,00 3,00
0.50 LONA FREIO TRASEIRA 601,36 300,68
1.00 GRAXA 20KG 60,00 60,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 10X40 5,00 5,00
1.00 FILTRO SEPARADOR 197,72 197,72
1.00 FILTRO OLEO 105,00 105,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 95,56 95,56
15.00 REBITE ALUMINIO POP 5X1 Finalidade: REF PECAS IVT-1535 ONIBUS 0,38 5,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 REBITE LATAO P/ LONA FREIO ARRUELA VEDACAO 26MM LONA FREIO TRASEIRA GRAXA 20KG PARAF SEXT MA 8.8 10X40 FILTRO SEPARADOR FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL REBITE ALUMINIO POP 5X1 Finalidade: REF PECAS IVT-1535 ONIBUS 798,90
18/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/11261; REF. EMPENHO 5600/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 798,90
21/08/2025 Pagamento de Empenho 5600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 798,90
TOTAL 798,90 798,90 798,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.