Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5624 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANEL ELASTICO EXTERNO E3 |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
ANLHA NIPEL TUBO AR 12M |
3,36 |
3,36 |
2.00 |
JOGO LONA FREIO |
207,63 |
415,26 |
64.00 |
REBITE LATAO P/ LONA FREIO |
0,99 |
63,36 |
1.00 |
RETENTOR GR 40X80X10 |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
RETENTOR RODA TRAS |
153,90 |
153,90 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
90,23 |
90,23 |
1.00 |
TUINNER 900ML
Finalidade: REF PECAS JAE-3I46 ONIBUS |
21,38 |
21,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2025 |
ANEL ELASTICO EXTERNO E3 ANLHA NIPEL TUBO AR 12M JOGO LONA FREIO REBITE LATAO P/ LONA FREIO RETENTOR GR 40X80X10 RETENTOR RODA TRAS FILTRO OLEO TUINNER 900ML
Finalidade: REF PECAS JAE-3I46 ONIBUS |
768,49 |
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18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11252;
REF. EMPENHO 5624/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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768,49 |
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20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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768,49 |
TOTAL |
768,49 |
768,49 |
768,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.