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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5624 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL ELASTICO EXTERNO E3 3,00 3,00
1.00 ANLHA NIPEL TUBO AR 12M 3,36 3,36
2.00 JOGO LONA FREIO 207,63 415,26
64.00 REBITE LATAO P/ LONA FREIO 0,99 63,36
1.00 RETENTOR GR 40X80X10 18,00 18,00
1.00 RETENTOR RODA TRAS 153,90 153,90
1.00 FILTRO OLEO 90,23 90,23
1.00 TUINNER 900ML Finalidade: REF PECAS JAE-3I46 ONIBUS 21,38 21,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 ANEL ELASTICO EXTERNO E3 ANLHA NIPEL TUBO AR 12M JOGO LONA FREIO REBITE LATAO P/ LONA FREIO RETENTOR GR 40X80X10 RETENTOR RODA TRAS FILTRO OLEO TUINNER 900ML Finalidade: REF PECAS JAE-3I46 ONIBUS 768,49
18/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/11252; REF. EMPENHO 5624/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 768,49
20/08/2025 Pagamento de Empenho 5624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 768,49
TOTAL 768,49 768,49 768,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.