Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5630 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONEXAO HIDRAULICA |
45,00 |
90,00 |
2.70 |
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 |
112,90 |
304,83 |
1.00 |
CHAVE BIELA
Finalidade: REF PECAS ESCAVADEIRA HYUNDAI |
53,53 |
53,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2025 |
CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 CHAVE BIELA
Finalidade: REF PECAS ESCAVADEIRA HYUNDAI |
448,36 |
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20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11257;
REF. EMPENHO 5630/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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448,36 |
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21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2025
SERGIO NICOLINI - 1423 |
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448,36 |
TOTAL |
448,36 |
448,36 |
448,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.