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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5632 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRAM ENROLADOR MANG C/ ROD Finalidade: EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC. 292,31 292,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 TRAM ENROLADOR MANG C/ ROD Finalidade: EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC. 292,31
20/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/8336; REF. EMPENHO 5632/2025 7746 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 292,31
21/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 292,31
TOTAL 292,31 292,31 292,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.