Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5632 |
Data de lançamento: |
14/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRAM ENROLADOR MANG C/ ROD
Finalidade: EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC. |
292,31 |
292,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2025 |
TRAM ENROLADOR MANG C/ ROD
Finalidade: EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: RBC. |
292,31 |
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20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/8336;
REF. EMPENHO 5632/2025
7746 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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292,31 |
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21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 |
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292,31 |
TOTAL |
292,31 |
292,31 |
292,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.