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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO AUGUSTO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5673 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO DETRAN/RS, TENDO EM VISTA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 299,91 299,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO DETRAN/RS, TENDO EM VISTA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 299,91
20/08/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO DETRAN/RS, TENDO EM VISTA SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 299,91
21/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2025 PAULO AUGUSTO PRADO - 755 299,91
TOTAL 299,91 299,91 299,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.