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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5700 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BLOCO ADESIVO 7,50 30,00
1.00 CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 4,90 4,90
1.00 GRAMPEADOR MEDIO 26/6 32,90 32,90
1.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6GALVANIZADO 12,90 12,90
4.00 CANETA MARCA TEXTO 4,90 19,60
2.00 CANETA ESEFEROGRAFICA GLOW 0,7MM CORES 3,90 7,80
1.00 FITA CORRETIVA Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 BLOCO ADESIVO CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 GRAMPEADOR MEDIO 26/6 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6GALVANIZADO CANETA MARCA TEXTO CANETA ESEFEROGRAFICA GLOW 0,7MM CORES FITA CORRETIVA Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE 128,00
20/08/2025 Conforme DANFE Nº 2/700; REF. EMPENHO 5700/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME 128,00
21/08/2025 Pagamento de Empenho 5700/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.