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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 tinta tecido fosca 7,20 93,60
1.00 tinta tecido fosca 35,90 35,90
4.00 PAPEL SULFITE 18,50 74,00
2.00 PASTA COLORIDA COM ABA 5,00 10,00
1.00 Corretivo em fita recarregavel 14,50 14,50
1.00 Corretivo em fita refil 9,90 9,90
2.00 PINCEL ARTESANAL CHATO 3,90 7,80
1.00 PINCEL 4,50 4,50
3.00 CANETA MARCA TEXTO Finalidade: Material de expediente, para funcinamento dos trabalhos no CRAS. 4,90 14,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 tinta tecido fosca tinta tecido fosca PAPEL SULFITE PASTA COLORIDA COM ABA Corretivo em fita recarregavel Corretivo em fita refil PINCEL ARTESANAL CHATO PINCEL CANETA MARCA TEXTO Finalidade: Material de expediente, para funcinamento dos trabalhos no CRAS. 264,90
TOTAL 264,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 264,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.