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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 5737 Data de lançamento: 20/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Merenda Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 BOLACHA CASEIRA- pacote de 1 Kg, embalagem plástica, transparente e resistente, com glúten, com os seguintes ingredientes: açúcar, ovos, gordura animal, sal amoníaco, raspas de laranja, farinha de milho, leite, amido de milho, fermento em pó. Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR 29,26 819,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2025 BOLACHA CASEIRA- pacote de 1 Kg, embalagem plástica, transparente e resistente, com glúten, com os seguintes ingredientes: açúcar, ovos, gordura animal, sal amoníaco, raspas de laranja, farinha de milho, leite, amido de milho, fermento em pó. Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR 819,28
25/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 228/0418175; REF. EMPENHO 5737/2025 4851 - ELISABETE GRAEFF 819,28
28/08/2025 Pagamento de Empenho 5737/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 819,28
TOTAL 819,28 819,28 819,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.