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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5761 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA PRETA 40 CA MIURA SAFETLINE Finalidade: EPI PARA PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO SAMU. RECURSO: SAMU. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 BOTINA PRETA 40 CA MIURA SAFETLINE Finalidade: EPI PARA PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO SAMU. RECURSO: SAMU. 320,00
TOTAL 320,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.