Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5763 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.15 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CUSTEIO ESTADUAL |
296,07 |
636,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: REVISÃO FIAT ARGO PLACA JCL1I97 DA SECRETARIA DA SAÚDE. CUSTEIO ESTADUAL |
636,55 |
|
|
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7005;
REF. EMPENHO 5763/2025
2618 - MARINA VEICULOS LTDA |
|
636,55 |
|
| TOTAL |
636,55 |
636,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
636,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.