| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
| Número do empenho: | 5835 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI | 189,90 | 1.139,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI | 1.139,40 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62481379; REF. EMPENHO 5835/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA | 1.139,40 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 5835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.139,40 | ||
| TOTAL | 1.139,40 | 1.139,40 | 1.139,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||