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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5898 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 75 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 RECARGA EXTINTOR 04 KG Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS ULISSES RODRIGUES 68,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 RECARGA EXTINTOR 04 KG Finalidade: REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA INCENDIOS DESTINADOS A EXECUCAO DOS PROJETOS PPCI UBS ULISSES RODRIGUES 340,00
13/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/62587447; REF. EMPENHO 5898/2025 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA 340,00
14/10/2025 Pagamento de Empenho 5898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.