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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 605 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 MANGUEIRA VACUO ESP. VERDE 42,00 21,00
1.00 VALVULA 88,00 88,00
2.00 ACO 1045 REDONDO TREFILA 36,00 72,00
4.00 ARRUELA LISA 1/2 0,70 2,80
3.00 FERRO CHATO 1.1/2 X 3/8 17,00 51,00
0.50 GATES 20804- MANGUEIRA 120,00 60,00
1.00 CHAVE ESTRELA 1 53,08 53,08
1.00 GEDORE 9MM- CHAVE COMB 28,80 28,80
2.00 PARAFUSO SEXT. MA 8.8 12X3 4,00 8,00
2.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 4,00
4.00 ABRACADEIRA 38,00 152,00
1.00 THINNER 900ML Finalidade: VEICULO IRH-6G10 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 MANGUEIRA VACUO ESP. VERDE VALVULA ACO 1045 REDONDO TREFILA ARRUELA LISA 1/2 FERRO CHATO 1.1/2 X 3/8 GATES 20804- MANGUEIRA CHAVE ESTRELA 1 GEDORE 9MM- CHAVE COMB PARAFUSO SEXT. MA 8.8 12X3 PORCA PR MA 12MM ABRACADEIRA THINNER 900ML Finalidade: VEICULO IRH-6G10 566,68
TOTAL 566,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 566,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.