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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6133 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 REFRIGERANTE 2 LITROS 5,99 83,86
25.00 REFRIGERANTE 2 LITROS 7,99 199,75
10.00 ÁGUA MINERAL SEM GÁS Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA. 19,90 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 REFRIGERANTE 2 LITROS REFRIGERANTE 2 LITROS ÁGUA MINERAL SEM GÁS Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA. 482,61
03/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/764; REF. EMPENHO 6133/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME 482,61
09/09/2025 Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 482,61
TOTAL 482,61 482,61 482,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.