| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO DE CAIXA- MERITOR | 2.003,20 | 2.003,20 |
| 1.00 | ESTOPA DE PLIR BRANCA 4 Finalidade: CAMINHAO IXB-7716 FORD/CARGO | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REPARO DE CAIXA- MERITOR ESTOPA DE PLIR BRANCA 4 Finalidade: CAMINHAO IXB-7716 FORD/CARGO | 2.015,20 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9317; | 2.015,20 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.015,20 | ||
| TOTAL | 2.015,20 | 2.015,20 | 2.015,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||