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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6162 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.70 ACO 1045 REDONDO TREFILA 35,00 59,50
1.00 ANEL ORING UNIVERSAL 4,50 4,50
1.00 CHAVE FENDA 45,00 45,00
1.00 GRAFSOLO GRAFITE 05 KG 87,00 87,00
1.00 PINNO ELASTICO 6,00 6,00
1.00 DESENGRIPANTE 20,41 20,41
1.00 CHAVE COMB Finalidade: REF PECAS PLANTADEIRA MAX(NOVA) 18,51 18,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 ACO 1045 REDONDO TREFILA ANEL ORING UNIVERSAL CHAVE FENDA GRAFSOLO GRAFITE 05 KG PINNO ELASTICO DESENGRIPANTE CHAVE COMB Finalidade: REF PECAS PLANTADEIRA MAX(NOVA) 240,92
08/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11385; REF. EMPENHO 6162/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 240,92
10/09/2025 Pagamento de Empenho 6162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,92
TOTAL 240,92 240,92 240,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.