Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6184 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO 25/06/2024 A 24/07/2025 VENC 10/09/2025 |
79,80 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO 25/06/2024 A 24/07/2025 VENC 10/09/2025 |
79,80 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1836;
REF. EMPENHO 6184/2025
7513 - ABRUTELECOM |
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79,80 |
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| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2025
ABRUTELECOM - 7513 |
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79,80 |
| TOTAL |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.