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Última atualização realizada em 11/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6186 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DETERGENTE limpa pedra e argamassa pesada 5 L - limpa pedra e argamassa pesada 5 L 39,99 39,99
1.00 tira mofo 5 litros Finalidade: REF MATERIAIS PARA LIMPEZA PREDIO DA PREFEITURA 36,90 36,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 DETERGENTE limpa pedra e argamassa pesada 5 L - limpa pedra e argamassa pesada 5 L tira mofo 5 litros Finalidade: REF MATERIAIS PARA LIMPEZA PREDIO DA PREFEITURA 76,89
03/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/51807; REF. EMPENHO 6186/2025 6836 - SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 76,89
TOTAL 76,89 76,89 0,00
SALDO A PAGAR 76,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.