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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6336 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 79 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ALÇA para cabo multuplex 10/16mm 5,00 10,00
1.00 TUBO 511262 eletroduto 1 25,00 25,00
1.00 FECHADURA COMPLETA eletrônica 200,00 200,00
1.00 SUPORTE para TV 30,00 30,00
4.00 ALCA para cabo multiplex 4,00 16,00
10.00 CANALETA 25,00 250,00
15.00 CAIXA + TAMPA 1 POSTO Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DE DISPENSA 8,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 ALÇA para cabo multuplex 10/16mm TUBO 511262 eletroduto 1 FECHADURA COMPLETA eletrônica SUPORTE para TV ALCA para cabo multiplex CANALETA CAIXA + TAMPA 1 POSTO Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DE DISPENSA 651,00
11/09/2025 Conforme DANFE Nº 01/671; REF. EMPENHO 6336/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME 651,00
17/09/2025 Pagamento de Empenho 6336/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 651,00
TOTAL 651,00 651,00 651,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.