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Última atualização realizada em 15/09/2025 às 11:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6340 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 LUVA eletroduto 1 3,00 120,00
135.00 MODULO CEGO 2,00 270,00
200.00 FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL 3,00 600,00
4.00 DISJUNTOR 1x32A 18,00 72,00
45.00 CAIXA 3P multipla 12,00 540,00
1.00 CD sobrepor pvc 6/9 disjuntor 40,00 40,00
15.00 INTERRUPTOR modulo 11,50 172,50
145.00 CABO DE REDE RJ45 3,50 507,50
22.00 conector de saida 3/4 3,00 66,00
12.00 MODULO TOMADA 9,50 114,00
11.00 REFLETOR RETANGULAR 200w 6500k bivolt 200,00 2.200,00
2.00 refletor 6500 K 100W 140,00 280,00
40.00 conector de saida 1" 3,50 140,00
100.00 cabo flexivel 1.50 mm Finalidade: REF PROCESO DE DISPENSA DE LICITACAO- POR EMERGENCIA- REPAROS NA REDE ELETRICA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO 2,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 LUVA eletroduto 1 MODULO CEGO FIO FLEXÍVEL 2,5 AZUL DISJUNTOR 1x32A CAIXA 3P multipla CD sobrepor pvc 6/9 disjuntor INTERRUPTOR modulo CABO DE REDE RJ45 conector de saida 3/4 MODULO TOMADA REFLETOR RETANGULAR 200w 6500k bivolt refletor 6500 K 100W conector de saida 1" cabo flexivel 1.50 mm Finalidade: REF PROCESO DE DISPENSA DE LICITACAO- POR EMERGENCIA- REPAROS NA REDE ELETRICA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO 5.322,00
TOTAL 5.322,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.322,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.