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Última atualização realizada em 16/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6385 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO RADIADOR 46,00 138,00
4.00 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR agua desmineralizada - agua desmineralizada 13,00 52,00
1.00 HIGIENIZADOR 87,00 87,00
1.00 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR perfume interno - perfume interno 20,00 20,00
1.00 RADIADOR 589,00 589,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA Finalidade: Uno IOK-2G96 154,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 ADITIVO RADIADOR PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR agua desmineralizada - agua desmineralizada HIGIENIZADOR PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR perfume interno - perfume interno RADIADOR VALVULA TERMOSTATICA Finalidade: Uno IOK-2G96 1.040,00
11/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/71; REF. EMPENHO 6385/2025 8068 - JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.040,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.