| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR Finalidade: REF JCL-1I97 FIAT ARGO- RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR Finalidade: REF JCL-1I97 FIAT ARGO- RECURSO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL | 16,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/70; REF. EMPENHO 6397/2025 8068 - JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA | 16,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 6397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||