Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6451 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DIAGRAMACAO E ENVIO DE MATERIAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- PE 007 08/08/2025 |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2025 |
REFERENTE DIAGRAMACAO E ENVIO DE MATERIAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- PE 007 08/08/2025 |
450,00 |
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17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12551;
REF. EMPENHO 6451/2025
8071 - DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
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450,00 |
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19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6451/2025
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 8071 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.