| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6481 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.50 | OLEO INEO MDC 5W30 Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 71,13 | 746,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | OLEO INEO MDC 5W30 Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 746,87 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11517; REF. EMPENHO 6481/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 746,87 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 6481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 746,87 | ||
| TOTAL | 746,87 | 746,87 | 746,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||