Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6484 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PARAFUSO SEXT |
5,11 |
10,22 |
1.00 |
ROLAMENTO |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
PINO ELASTICO 10X60 |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
PINO ENGATE RAPIDO |
30,00 |
30,00 |
1.50 |
TUBO REDONDO 1.1/2-2.0
Finalidade: REF CARRETO SPALHADOR IPACOL |
26,53 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2025 |
PARAFUSO SEXT ROLAMENTO PINO ELASTICO 10X60 PINO ENGATE RAPIDO TUBO REDONDO 1.1/2-2.0
Finalidade: REF CARRETO SPALHADOR IPACOL |
181,02 |
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23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11524;
REF. EMPENHO 6484/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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181,02 |
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24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,02 |
TOTAL |
181,02 |
181,02 |
181,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.