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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 ARRUELA LISA 10MM 0,35 5,60
8.00 ARRUELA LISA 1/2 1,40 11,20
8.00 PARAFUSO SEXT 3,98 31,84
4.00 PARAF SEXT 10X30 3,50 14,00
8.00 PORCA PR MA 10MM 1,48 11,84
2.00 ROLAMENTO 82,81 165,62
4.00 PARAF SEXT MA 8.8 15X40 3,79 15,16
4.00 PORCA PR MA 12MM Finalidade: REF PECAS ESPALHADOR STAHAR 2,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 ARRUELA LISA 10MM ARRUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXT PARAF SEXT 10X30 PORCA PR MA 10MM ROLAMENTO PARAF SEXT MA 8.8 15X40 PORCA PR MA 12MM Finalidade: REF PECAS ESPALHADOR STAHAR 263,26
23/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/11521; REF. EMPENHO 6511/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 263,26
24/09/2025 Pagamento de Empenho 6511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 263,26
TOTAL 263,26 263,26 263,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.