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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6527 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CLEAN INJECTOR FLEX ASPIRADOS 64,00 64,00
1.00 ELEMENTO FILTRA 82,09 82,09
1.00 ELEMENTO FILTRA 90,84 90,84
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 34,96 34,96
1.00 LIMPADOR SISTEM 53,81 53,81
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 77,05 77,05
1.00 CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: REF JDO-4H01 FIAT CRONOS 36,50 36,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 CLEAN INJECTOR FLEX ASPIRADOS ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEM KIT CAR COMPLETO FILTRO OLEO MOTOR CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: REF JDO-4H01 FIAT CRONOS 515,66
24/09/2025 Conforme DANFE Nº 0/323089; REF. EMPENHO 6527/2025 2618 - MARINA VEICULOS LTDA 515,66
08/10/2025 Pagamento de Empenho 6527/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515,66
TOTAL 515,66 515,66 515,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.