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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6583 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR central modulo injeção - central modulo injeção 1.800,00 1.800,00
1.00 FLUIDO DE FREIO 36,00 36,00
1.00 KIT EMBREAGEM 868,00 868,00
1.00 ADITIVO OLEO MOTOR 363,00 363,00
2.00 TERMINAL DE DIREÇÃO MB 116,00 232,00
1.00 TUBO DE COLA VEICULAR Finalidade: REF PECAS IPT-6J40 ECO SPORT 89,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR central modulo injeção - central modulo injeção FLUIDO DE FREIO KIT EMBREAGEM ADITIVO OLEO MOTOR TERMINAL DE DIREÇÃO MB TUBO DE COLA VEICULAR Finalidade: REF PECAS IPT-6J40 ECO SPORT 3.388,00
24/09/2025 Conforme DANFE Nº 01/76; REF. EMPENHO 6583/2025 8068 - JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA 3.388,00
TOTAL 3.388,00 3.388,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.388,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.