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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6602 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ARRUELA LISA 10MM 0,35 5,25
1.00 FLUIDO FREIO DOT 4 39,25 39,25
2.00 ARRUELA LISA 1/2 1,40 2,80
4.00 ARRUELA LISA 5/16 0,30 1,20
1.00 PARAFUSO SEXT 10X25 2,33 2,33
5.00 PARAFUSO SEXT 10X35 3,25 16,25
12.00 PORCA SEXT 7/16 1,08 12,96
8.00 PORCA PR MA 10MM 1,48 11,84
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X60 2,54 5,08
12.00 PARAFUSO SEXT NC 8.8 7/16X2 6,76 81,12
2.00 PORCA PR MA 12MM Finalidade: REF BKD-0D16 SCANIA 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 ARRUELA LISA 10MM FLUIDO FREIO DOT 4 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 5/16 PARAFUSO SEXT 10X25 PARAFUSO SEXT 10X35 PORCA SEXT 7/16 PORCA PR MA 10MM PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X60 PARAFUSO SEXT NC 8.8 7/16X2 PORCA PR MA 12MM Finalidade: REF BKD-0D16 SCANIA 182,08
TOTAL 182,08 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 182,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.