Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
22.125,95 |
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25/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025 |
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22.125,95 |
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25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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26,22 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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372,48 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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476,49 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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662,79 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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857,27 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.481,24 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.719,92 |
25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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2.350,70 |
30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.178,84 |
TOTAL |
22.125,95 |
22.125,95 |
22.125,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.