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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATA SILVEIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 679 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT ARGO DIA 20/01/2025 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT ARGO DIA 20/01/2025 40,00
05/02/2025 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT ARGO DIA 20/01/2025 40,00
07/02/2025 Pagamento de Empenho 679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.