Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
684 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LENÇOL SOLTEIRO |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
TOALHA DE BANHO |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
Travesseiro
Finalidade: MATERIAIS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS(OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
LENÇOL SOLTEIRO TOALHA DE BANHO Travesseiro
Finalidade: MATERIAIS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS(OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE |
450,00 |
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| 31/01/2025 |
REFERENTE TROCA DE DOTACAO |
-450,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.