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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO 269,90 269,90
1.00 COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO 280,80 280,80
2.00 PROTETOR DE COLCHO FELPUDO IMPERMEAVEL Finalidade: ITENS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS (OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE 89,90 179,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO COBERTOR DE MICROFIBRA BRANCO PROTETOR DE COLCHO FELPUDO IMPERMEAVEL Finalidade: ITENS PARA SALA DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS (OBSERVACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE 730,50
31/01/2025 REFERENTE TROCA DE DOTACAO -730,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.