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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6859 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 MÃO DE OBRA Finalidade: REF REVISAO FERIAS ESCOLARES ONIBUS IQC-7419 100,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 MÃO DE OBRA Finalidade: REF REVISAO FERIAS ESCOLARES ONIBUS IQC-7419 2.800,00
30/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº f/1902; REF. EMPENHO 6859/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 2.800,00
08/10/2025 Pagamento de Empenho 6859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00