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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6896 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ABRACADEIRA MANG F9, 5 7 9,00 36,00
1.50 MANGUEIRA 12,00 18,00
6.00 ANEL PISTAO 163,00 978,00
1.00 BRONZINA BIELA 567,00 567,00
1.00 CANO INJETOR 843,00 843,00
1.00 CARCACA VALVULA 433,73 433,73
2.00 CINTA TANQUE 50,98 101,96
2.00 FLEX FILTRO 47,34 94,68
1.00 FELX FREIO 88,00 88,00
2.00 JUNTA VED VALVULA 10,06 20,12
1.00 SUPORTE TANQUE 181,30 181,30
1.00 TAMPA VALVULA TERMOSTATICA 169,00 169,00
4.00 TUBO BORRACHA 13,35 53,40
1.00 ABRACADEIRA 10,36 10,36
1.00 ABRACADEIRA 14X22 3,72 3,72
1.00 JUNTA CABECOTE 318,00 318,00
1.00 JUNTA CARTER 82,63 82,63
2.00 FILTRO COMBUSTIVEL 17,46 34,92
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 58,53 58,53
1.00 JUNTA TAMPA VALVULA 88,00 88,00
1.00 COLA S BOND Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS 19,21 19,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 ABRACADEIRA MANG F9, 5 7 MANGUEIRA ANEL PISTAO BRONZINA BIELA CANO INJETOR CARCACA VALVULA CINTA TANQUE FLEX FILTRO FELX FREIO JUNTA VED VALVULA SUPORTE TANQUE TAMPA VALVULA TERMOSTATICA TUBO BORRACHA ABRACADEIRA ABRACADEIRA 14X22 JUNTA CABECOTE JUNTA CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE JUNTA TAMPA VALVULA COLA S BOND Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS 4.199,56
TOTAL 4.199,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.199,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.