| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6928 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MÃO DE OBRA vazamento motor | 100,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: REF REVISAO ONIBUS IUO8356 NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MÃO DE OBRA vazamento motor SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: REF REVISAO ONIBUS IUO8356 NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES | 2.120,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº F/1916; REF. EMPENHO 6928/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 2.120,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.120,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.120,00 | ||
| 08/10/2025 | ESTORNO PAGO PELO BANCO ERRADO | -2.120,00 | ||
| TOTAL | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||