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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6967 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPEL CELOFANE 3,00 6,00
4.00 PAPEL CELOFANE 2,50 10,00
2.00 PAPEL SULFITE A4 75G PCT 18,50 37,00
3.00 PAPEL SULFITE 13,90 41,70
13.00 ENVELOPE 1,20 15,60
16.00 PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIM Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 3,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 PAPEL CELOFANE PAPEL CELOFANE PAPEL SULFITE A4 75G PCT PAPEL SULFITE ENVELOPE PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIM Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 158,30
TOTAL 158,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 158,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.