O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AÇO REDONDO TREFILA 34,00 102,00
4.00 ARRUELA LISA 5/8 2,00 8,00
1.00 ARRUELA LISA 7/8 2,50 2,50
2.00 CONJUNTO PARAFUSO 83,00 166,00
2.00 FACÃO ROCÁDEIRA 149,40 298,80
1.00 BARRA SUPORTE 841,25 841,25
3.00 ÓCULOS PROTETOR 20,00 60,00
1.00 COLA DIESEL JUNTAS 19,00 19,00
2.00 PARAFUSO HALEN MA 8 X 30 3,50 7,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 40 MA 8.8 36,00 36,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16 X 50 9,50 19,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8 X 30 2,00 4,00
1.00 PINO ELASTICO 8 X 70 3,00 3,00
4.00 PORCA PR MA 16MM 5,00 20,00
8.00 PORCA SEXTAVADO MA 16MM 5,00 40,00
2.00 PORCA SEXTAVADA MA 8MM Finalidade: ROCADEIRA ARTICULADA 0,50 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 AÇO REDONDO TREFILA ARRUELA LISA 5/8 ARRUELA LISA 7/8 CONJUNTO PARAFUSO FACÃO ROCÁDEIRA BARRA SUPORTE ÓCULOS PROTETOR COLA DIESEL JUNTAS PARAFUSO HALEN MA 8 X 30 PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 40 MA 8.8 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16 X 50 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8 X 30 PINO ELASTICO 8 X 70 PORCA PR MA 16MM PORCA SEXTAVADO MA 16MM PORCA SEXTAVADA MA 8MM Finalidade: ROCADEIRA ARTICULADA 1.627,55
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/9345; 1.627,55
04/02/2025 Pagamento de Empenho 698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.627,55
TOTAL 1.627,55 1.627,55 1.627,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.