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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6982 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SINALEIRA TRASEIRA 100,00 200,00
8.00 LAMPADA 1141 10,00 80,00
1.00 LAMPADA H7 24V 90,00 90,00
1.00 RELE PISCA FINALIDADE: REF MMJ-8F45 CAMINHAO 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA 1141 LAMPADA H7 24V RELE PISCA FINALIDADE: REF MMJ-8F45 CAMINHAO 460,00
09/10/2025 Conforme DANFE Nº 890/63049690; REF. EMPENHO 6982/2025 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 460,00
13/10/2025 Pagamento de Empenho 6982/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00