| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 6982 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SINALEIRA TRASEIRA | 100,00 | 200,00 |
| 8.00 | LAMPADA 1141 | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 24V | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | RELE PISCA FINALIDADE: REF MMJ-8F45 CAMINHAO | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA 1141 LAMPADA H7 24V RELE PISCA FINALIDADE: REF MMJ-8F45 CAMINHAO | 460,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63049690; REF. EMPENHO 6982/2025 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME | 460,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 6982/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||