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Última atualização realizada em 13/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7001 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha complementar e ferias 0,00 395,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha complementar e ferias 395,76
06/10/2025 REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS MES OUTUBRO/2025 395,76
TOTAL 395,76 395,76 0,00
SALDO A PAGAR 395,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.